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自动处理 incoming invoices

在过账之前识别金额、供应商和重复付款。

  1. 01 捕获

    来自电子邮件、扫描或上传的发票

  2. 02 提取

    金额、供应商、税费、凭证日期

  3. 03 检查

    重复付款和差异金额

  4. 04 批准

    规则或人工处理异常

  5. 05 导出

    过账或 DATEV 传输

实现为
现状
incoming invoices 位于邮箱中。金额需手动输入,重复付款往往在事后才发现。
自动化结果
每份发票在过账前都有供应商、金额和状态。重复项可见。
输入
  • 发票 PDF
  • 电子邮件发票
  • 扫描
输出
  • 金额
  • 供应商
  • 重复提示
  • 批准
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